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2015龙口市委党校部门预算

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:263    更新时间:2015/2/27

 

 

 

 

 

2015年龙口市党校

部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第一部分 概况

  一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

  第二部分 2015年部门预算表

一、2015 年收支预算总表

二、2015 年财政拨款支出预算表

三、2015 年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  第三部分 2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概 况

一、主要职能

干部教育培训

二、部门预算单位构成

纳入龙口市党校2015年部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国共产党龙口市委员会党校

 

2

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2015年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年龙口市××部门收支预算总表

 

                                            单位:万元

收     入

支     出

项      目

2015年预算

项      目

2015年预算

一、财政拨款补助

194.3

按功能科目(项级)

 

二、财政专户管理资金

146.3

干部培训

158.1

三、事业收入

 

工资福利

203.5

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

340.6

本年支出合计

361.6

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

21

 

 

收入总计

361.6

支出总计

361.6

 


2015年党校部门财政拨款支出预算表

                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务

支出

小计

基本

工资

津补贴

其他

小计

住房

公积金

住房补贴

其他

 

 

 

合     计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

工资福利

203.5

112.8

65

42

5.8

52.8

38.2

12.6

2

37.9

 

 

 

 

干部培训

158.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年龙口市党校

公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                    单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

9.2

0

 

0

8

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

  2015年收入预算为340.6万元,其中:财政拨款194.3万元,事业收入146.3万元,上年结转21万元。

  2015年支出预算为340.6万元,其中: 一般公共服务支出203.5万元,干部培训支出158.1万元

  二、财政拨款支出预算情况

  2015年财政拨款支出预算为340.6万元,具体情况如下:一般公共服务支出203.5万元,干部培训支出158.1万元

三、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

  2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9.2万元。

  (一)因公出国(境)费预算0万元,出国(境)0次0人。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费预算8万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算1.2万元,接待20次86人。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)较上年减5.8万元,主要是压缩开支。


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